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上高县市场建设物业管理中心2025年单位预算

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第一部分  上高县物业中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县物业中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县物业中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分上高县物业中心概况

一、单位主要职责

要求:根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方

),详细阐述本部门的主要职责。

市场物业中心负责执行国家有关市场管理的方针政策;负责管理市场的日常经营秩序、消防安全、清洁卫生和市场服务等工作;完成上级下达的各项工作任务。具体如下

一、根据实际,做好市场的发展规划和调整市场布局,确保市场效益可持续发展。

二、负责市场商铺、摊位及台位等设施的招商招标工作。

三、负责市场设施费的收缴工作。

四、负责市场设施的管理和维护工作。

五、负责监督和管理市场经营秩序。

六、负责上级所交办的各项工作任务、信访、消防及安全生产工作。

七、负责市场的卫生管理和文明市场创建工作。

八、负责市场管理的综合协调工作。

九、负责党风廉政建设及队伍建设工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县市场建设物业管理中心单位内设置处室7个,包括:办公室、财务股、执法队、中心市场一股、中心市场二股、中心市场三股、锦江农批市场股。

编制人数小计24,其中:行政编制人数0,全部补助事业编制人数4,部分补助事业编制人数0,自收自支事业编制人数20人。实有人数小计68,其中:在职人数小计2,行政在职人数0,全部补助事业在职人数2,部分补助事业在职人数0,自收自支事业在职人数20人。休人数小计0,退休人数小计46,遗属人数0人。

第二部分上高县物业中心2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[312010]上高县市场建设物业管理中心                 单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1,085.72

社会保障和就业支出

33.11

    (一)一般公共预算收入

779.72

卫生健康支出

20.61

    (二)政府性基金预算收入

306.00

城乡社区支出

1,194.55

    (三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

29.70

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

0.50

本年收入合计

1,086.22

本年支出合计

1,277.97

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

191.75

收入总计

1,277.97

支出总计

1,277.97

单位收入总表

[312010]上高县市场建设物业管理中心单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,277.97

191.75

1,085.72

779.72

306.00

0.50

208

社会保障和就业支出

33.11

33.11

33.11

 05

 行政事业单位养老支出

32.14

32.14

32.14

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.14

32.14

32.14

 99

 其他社会保障和就业支出

0.97

0.97

0.97

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.97

0.97

0.97

210

卫生健康支出

20.61

20.61

20.61

 11

 行政事业单位医疗

20.61

20.61

20.61

  2101102

  事业单位医疗

9.41

9.41

9.41

  2101103

  公务员医疗补助

10.73

10.73

10.73

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

0.46

212

城乡社区支出

1,194.55

191.75

1,002.30

696.30

306.00

0.50

 01

 城乡社区管理事务

810.15

113.36

696.30

696.30

0.50

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

810.15

113.36

696.30

696.30

0.50

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

384.39

78.39

306.00

306.00

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

384.39

78.39

306.00

306.00

221

住房保障支出

29.70

29.70

29.70

 02

 住房改革支出

29.70

29.70

29.70

  2210201

  住房公积金

29.70

29.70

29.70

单位支出总表

填报单位[312010]上高县市场建设物业管理中心         单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

1,277.97

21.11

1,256.86

208

社会保障和就业支出

33.11

2.42

30.70

 05

 行政事业单位养老支出

32.14

2.35

29.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.14

2.35

29.80

 99

 其他社会保障和就业支出

0.97

0.07

0.90

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.97

0.07

0.90

210

卫生健康支出

20.61

1.01

19.60

 11

 行政事业单位医疗

20.61

1.01

19.60

  2101102

  事业单位医疗

9.41

0.67

8.74

  2101103

  公务员医疗补助

10.73

0.30

10.44

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.04

0.42

212

城乡社区支出

1,194.55

15.98

1,178.57

 01

 城乡社区管理事务

810.15

15.98

794.18

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

810.15

15.98

794.18

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

384.39

384.39

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

384.39

384.39

221

住房保障支出

29.70

1.70

28.00

 02

 住房改革支出

29.70

1.70

28.00

  2210201

  住房公积金

29.70

1.70

28.00

财政拨款收支总表

[312010]上高县市场建设物业管理中心    单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

1,085.72

一、本年支出

1,085.72

779.72

306.00

  一般公共预算拨款收入

779.72

社会保障和就业支出

33.11

33.11

  政府性基金预算拨款收入

306.00

卫生健康支出

20.61

20.61

  国有资本经营预算收入

城乡社区支出

1,002.30

696.30

306.00

住房保障支出

29.70

29.70

收入总计

1,085.72

支出总计

1,085.72

779.72

306.00

一般公共预算支出表

[312010]上高县市场建设物业管理中心     单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

779.72

21.11

758.61

208

社会保障和就业支出

33.11

2.42

30.70

 05

 行政事业单位养老支出

32.14

2.35

29.80

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.14

2.35

29.80

 99

 其他社会保障和就业支出

0.97

0.07

0.90

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.97

0.07

0.90

210

卫生健康支出

20.61

1.01

19.60

 11

 行政事业单位医疗

20.61

1.01

19.60

  2101102

  事业单位医疗

9.41

0.67

8.74

  2101103

  公务员医疗补助

10.73

0.30

10.44

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.04

0.42

212

城乡社区支出

696.30

15.98

680.32

 01

 城乡社区管理事务

696.30

15.98

680.32

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

696.30

15.98

680.32

221

住房保障支出

29.70

1.70

28.00

 02

 住房改革支出

29.70

1.70

28.00

  2210201

  住房公积金

29.70

1.70

28.00

一般公共预算基本支出表

[312010]上高县市场建设物业管理中心单位:万元

支出经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

21.11

19.80

1.30

301

工资福利支出

19.80

19.80

 30101

 基本工资

5.60

5.60

 30103

 奖金

0.47

0.47

 30107

 绩效工资

8.60

8.60

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.35

2.35

 30110

 职工基本医疗保险缴费

0.67

0.67

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.30

0.30

 30112

 其他社会保障缴费

0.07

0.07

 30113

 住房公积金

1.70

1.70

 30114

 医疗费

0.04

0.04

302

商品和服务支出

1.30

1.30

 30201

 办公费

1.00

1.00

 30229

 福利费

0.14

0.14

 30299

 其他商品和服务支出

0.16

0.16

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[312010]上高县市场建设物业管理中心             单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

312010

上高县市场建设物业管理中心

1.60

1.60

        注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[312010]上高县市场建设物业管理中心          单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

306.00

306.00

212

城乡社区支出

306.00

306.00

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

306.00

306.00

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

306.00

306.00

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[312010]上高县市场建设物业管理中心单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



第三部分  上高县物业中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025上高县市场建设物业管理中心收入预算总额为  1277.97万元,较上年预算安排增加57万元,其中财政拨款收入1085.72万元,较上年预算安排减少72.61万元;教育收费资金收入  0  ,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入  0  ,较上年预算安排增加(减少)0  万元;事业单位经营收0万元,较上年预算安排增加(减少)0  万元;附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  元;上级补助收入0  万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0.5 万元,较上年预算安排增加(减少)  4.5  万元;使用非财政拨款结余  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;上年结转(结余)  191.75  万元,较上年预算安排增加134.11  万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县市场建设物业管理中心单位支出预算总额为 1277.97万元,较上年预算安排增加57 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出21.11万元,较上年预算安排减少13.38  万元;其中:工资福利支出19.8  万元,商品和服务支出1.3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出1256.86  万元,较上年预算安排增加  70.38  万元;其中:工资福利支出443.21万元,商品和服务支出717.03万元,对个人和家庭的补助93.24万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0  ,资本性支出3.38万元,对企业补助0万元,其他支出0  万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0 万元,较上年预算安排增加(减少)  0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出  0,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)0;社会保障和就业支出33.11 万元,较上年预算安排减少6.42 万元;卫生健康支出20.61万元,较上年预算安排减少1.74万元;节能环保支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0 万元;城乡社区支出1194.55万元,较上年预算安排增加66.89万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)  0 万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)  0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出29.7 万元,较上年预算安排减少1.73万元;粮油物资储备支出  0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0   万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0  万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出463.01万元,较上年预算安排减少7.52万元;商品和服务支出718.34万元,较上年预算安排增加60.52万元;对个人和家庭的补93.24万元,较上年预算安排增加3.62万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出3.38万元,较上年预算安排增加0.38万元;对企业补助(基本建设)0,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0  万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025上高县市场建设物业管理中心财政拨款支出预算总额1085.72万元,较上年预算安排减少72.61万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出0

万元,社会保障和就业支出33.11万元,卫生健康支出20.61万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1002.3万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出29.7万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分: 基本支出21.11万元,较上年预算安排增加0.28万元;其中:工资福利支出19.8万元,商品和服务支出1.3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1064.61万元,较上年预算安排减少72.89万元;其中:工资福利支出438.81万元,商品和服务支出529.18万元,对个人和家庭的补助93.24万元,债务利息及费用支出0 万元,资本性支出(基本建设)0 ,资本性支出3.38万元,对企业补助0 万元,其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况

2025上高县市场建设物业管理中心政府性基金收入预算为306万元,支出预算306万元,其中:基本支出0万元,项目支出306 万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025上高县市场建设物业管理中心国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0元。说明:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算0万元,2024年(上年)预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。说明:本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本单位非行政

参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额36.38万元,其中: 政府采购货物预算9.78万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26.6万元。(为“ 0”的内容也应保留 政府采购工程预算 0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)1231日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间), 单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数 0辆。

2025年单位预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:

(为0”的内容也应保留,“单位共有车辆0

(九)县物业中心国有土地使用权出让基金项目情况说明

1)项目概述:为妥善处理中心农贸市场拆迁安置工作,县政府研究同意自2020年起每月补助物业中心运转经费30万元。

2)立项依据:根据《上高县人民政府办公室抄告单第13号》。

3)实施主体:上高县市场建设物业管理中心

4)实施方案:根据《上高县人民政府办公室抄告单第13号》每月经费补助30万元。

5)实施周期:2025年1月-12月

6)年度预算安排:其他项目预算306万元。

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

县物业中心国有土地使用权出让基金

主管部门及代码

312-上高县城市管理局

实施单位

上高县市场建设物业管理中心

项目资金
(万元)

年度资金总额

306

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

本项目主要用于保障市场正常运转,保障市场环境卫生干净整洁,市场设施设备的正常运行等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

市场运行维护保障成本

306万元

产出指标

数量指标

市场运行维护面积

41745平方米

市场运行维护店面、摊位

≥430个

市场电梯维护数

19台

电房高低压维保

≥1次/每月

质量指标

市场设备设施维护

≥96%

市场保洁工作覆盖率

≥100%

时效指标

市场设备设施维护及保洁工作及时完成率

≥96%

效益指标

经济效益指标

创新机制、改善环境、增强市场发展竞争力

≥96%

满意度指标

服务对象满意度

社会公众及市场商户满意程度

≥99%


二、2025“三公经费预算情况说明

2025上高县市场建设物业管理中心"三公"经费财政拨款安排1.6万元,其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致   

公务接待费1.6万元,比上年增(减)  0.02万元,主要原因是:结合2024年实际支出,对2025年三公经费进行合理预算   

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0元,主要原因是:  与上年安排保持一致   

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”)

第四部分   名词解释

一、收入科目

一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

八)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

(一)城乡社区支出:是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出


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