目录
第一部分上高县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上高县统计局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规,完成国家和省、市统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
2.指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。
3.为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督,为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。
5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。
6.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作;组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:上高县统计局(内设秘书股、综合核算股、业务股、社会法规股)、上高县统计调查保障中心(内设农调股、普查股、信息股)。
本部门2022年年末实有人数18人,其中在职人员18人;离休人员0人;退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
473.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
418.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.43 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
27.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.68 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
473.94 |
本年支出合计 |
58 |
473.94 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
473.94 |
总计 |
62 |
473.94 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
473.94 |
473.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
148.26 |
148.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
104.37 |
104.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010504 |
信息事务 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
473.94 |
446.94 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
148.26 |
148.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
104.37 |
104.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010504 |
信息事务 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
473.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
473.94 |
本年支出合计 |
59 |
473.94 |
473.94 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
473.94 |
总计 |
64 |
473.94 |
473.94 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
473.94 |
446.94 |
27.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
418.36 |
418.36 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
148.26 |
148.26 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
104.37 |
104.37 |
0.00 |
||
2010504 |
信息事务 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
232.25 |
302 |
商品和服务支出 |
205.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
66.93 |
30201 |
办公费 |
23.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
36.94 |
30202 |
印刷费 |
24.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
58.93 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
8.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.26 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.92 |
31002 |
办公设备购置 |
7.26 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
30211 |
差旅费 |
8.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
25.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.66 |
30213 |
维修(护)费 |
0.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.95 |
30215 |
会议费 |
2.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
43.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
1.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
48.84 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.98 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
234.20 |
公用支出合计 |
212.74 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
当此表为空时,本单位发生额为0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
当此表为空时,本单位发生额为0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:上高县统计局 2022年度 金额单位:万元
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.20 |
4.20 |
3.53 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
6 |
4.20 |
4.20 |
3.53 |
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
3.53 |
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
39 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
315 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:上高县统计局 2022年度 单位:台、辆、套
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
当此表为空时,本单位无相关资产 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
8.其他用车 |
9 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
当此表为空时,本单位无相关资产 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
(以上表格附件1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计473.94万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少232.99万元,下降32.9%;本年收入合计473.94万元,较2021年增加22.89万元,增长5.1%,主要原因是:收入总计是财政系统改革现在无结转结余资金,本年收入是因为绩效奖纳入预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入473.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计473.94万元,其中本年支出合计473.94万元,较2021年增加22.89万元,增长5.1%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余0万元,较2021年减少255.89万元,下降100%,主要原因是财政系统改革现在无结转结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出446.94万元,占94.3%;项目支出27万元,占5.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为314.04万元,决算数为473.94万元,完成年初预算的150.9%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为243.26万元,决算数为418.36万元,完成年初预算的171.98%,主要原因是:发放基层统计员统计工作补助资金、人员增加与绩效奖年初未作预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为16.54万元,决算数为5.43万元,完成年初预算的32.8%,主要原因是:其他部分由一般公共服务支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为12.97万元,决算数为9.46万元,完成年初预算的72.9%,主要原因是:其他部分由一般公共服务支出。
(四)商业服务业等支出年初预算数为30万元,决算数为27万元,完成年初预算的90%,主要原因是:新增规上企业奖励未待分配,支出已实际为准。
(五)住房保障支出年初预算数为11.28万元,决算数为13.68万元,完成年初预算的121.3%,主要原因是:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.94万元,其中:
(一)工资福利支出232.25万元,较2021年增加43.18万元,增长22.8%,主要原因是:发放绩效奖及人员增加。
(二)商品和服务支出205.48万元,较2021年减少92.76万元,下降31.1%,主要原因是:2021年发放第七次全国人口普查两员经费。
(三)对个人和家庭补助支出1.95万元,较2021年减少3.43万元,下降63.8%,主要原因是:2021年发放第七次全国人口普查百岁老人走访慰问费。
(四)资本性支出7.26万元,较2021年增加6.22万元,增长598.1%,主要原因是:人员增加及更换日常办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.2万元,决算数为3.53万元,完成全年预算的84.1%,决算数较2021年减少0.07万元,下降1.9%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无该项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无该项支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为4.2万元,决算数为3.53万元,完成全年预算的84.1 %,决算数较2021年减少0.07万元,下降1.9%,主要原因是规范公务接待,厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是:规范公务接待,厉行节约。全年国内公务接待39批,累计接待315人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:主要是国内公务接待,无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无该项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无该项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出212.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少86.55万元,降低28.9%,主要原因是:2021年发放第七次全国人口普查两员经费。
(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.79万元,其中:政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.79万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)本单位无。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金228.1万元,占项目支出总额的100%。
组织对 “统计调查经费”项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出46.5元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金使用合法合规,经济效益和社会效益明显,完成了项目规划的各项工作,基本达到了项目预算所设立的主要目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出473.94万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,本部门2022年度整体支出绩效良好,基本完成了预算规划的各项工作,达到了预算设立的主要目标。2022年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规,会计核算基本符合有关会计制度规定,建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度,无截留、隐匿、挤占、挪用情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》(附件2、3)。
(三)部门评价项目绩效评价情况
2022年上高县统计局统计调查经费评价报告(附件4)
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(六)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(十一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十二)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。