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上高县安监局2019年部门预算

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上高县安监局2019年部门预算

   

第一部分  上高县安监局概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  上高县安监局2019年部门预算情况说明

一、  2019年部门预算收支情况说明

二、  2019“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县安监局2019年部门预算表

一、    收支预算总表

二、    部门收入总表

三、    部门支出总表

四、    财政拨款收支总表

五、    一般公共预算支出表

六、    一般公共预算基本支出表

七、    一般公共预算“三公”经费支出表

八、    政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

上高县安监局2019年部门预算情况说明

 

第一部分  上高县安监局概况

一、  部门主要职责

1、综合管理本县的安全生产工作,分析、预测安全生产形势,拟订安全生产工作规划,依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施;负责安全生产重大问题的调查研究,并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故,发布安全生产信息;依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,及其安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理,并进行监督检查。

7、 负责组织本县安全生产宣传教育,依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、 负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划,组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、  部门基本情况

上高县安监局、上高县安全生产监察大队两块牌子一套人马。上高县安监局属行政,安全生产监察大队属事业,编制人数18人,其中:行政编10人、工勤编1人、事业编7人。全额拨款18人。实有人数18人.在职人数18人,退休人员7人,聘用人员6人。

第二部分  上高县安监局2019年部门预算情况说明

一、  2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2019年度收入预算总计382万元,较上年增长51.3%;其中:灾害防治及应急管理等支出预算343万元,社会保障和就业支出预算26万元,住房保障支出预算13万元,增长的主要原因是:专项资金拨款增加.

本年收入的具体构成为:财政拨款收入382万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。  

(二)支出预算情况

本部门2019年度支出预算总计382万元,较上年增长51.3%,主要原因是:专项业务经费的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出263万元,占29.3%;项目支出120万元,占100%;事业单位经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

(三)财政拨款支出情况              

本部门2019年度财政拨款支出预算总计382万元,较上年增长51.3%,主要原因是:专项业务经费的增加。

(四)政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费95万元,较上年增长72%,主要原因是:开展专项业务需要,部分经费增长较大。其中:标准公用经费85.5万元,公务交通补贴7万元,职工福利费0.25万元,高温津贴1.6万元,取暖费0.48万元

(六)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。 

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019本单位“三公”经费年初预算安排10万元。其中

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0%,

公务接待费10万元,比上年增(减)0%,主要原因是;严格控制接待经费支出

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0%,主要原因是:严格控制车辆燃油及修理费支出,公车纳入平台。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0%。

第三部分  上高县安监局2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































    2019年上高县部门预算表
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































编制单位: 
上高县安全生产监督管理局












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































总计(合计)


编制日期: 
2018年10月






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    单位负责人(签章):
陈备战

财务负责人(签章): 文武

经办人(签章): 陈淑瑜




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表一






2019年部门预算收支总表
填报单位:


单位:元


收      入
支出
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数 按支出经济分类科目 预算数
一、财政拨款 3824944 一、基本支出 2624944 一般公共服务支出
工资福利支出 1647559
    一般预算拨款 3824944     工资福利支出 1515919 外交支出
商品和服务支出 2148448
    纳入预算的行政事业性收费收入
    商品和服务支出 948448 国防支出
对个人和家庭的补助 28937
二、事业收入
    对个人和家庭补助支出 160577 公共安全支出   债务利息及费用支出
三、事业单位经营收入
    其他资本性支出
教育支出
资本性支出(基本建设)
四、其他收入
二、项目支出 1200000 科学技术支出
资本性支出
五、附属单位上缴收入
    工资福利支出
文化旅游体育与传媒支出
对企业补助(基本建设)
六、上级补助收入
    商品和服务支出 1200000 社会保障和就业支出 260824 对企业补助


    对个人和家庭补助支出
卫生健康支出
对社会保障基金补助


    基本建设支出
节能环保支出
其他支出


    其他资本性支出
城乡社区支出




    其他相关支出
农林水支出




三、事业单位经营支出
交通运输支出




四、对附属单位补助支出
资源勘探信息等支出




五、上缴上级支出
商业服务业等支出




六、成本性支出
金融支出




七、事业发展支出
援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出 131640





粮油物资储备支出






灾害防治及应急管理支出 3432480





其他支出










本年收入合计 3824944 本年支出合计 3824944 本年支出合计 3824944 本年支出合计 3824944
七、用事业基金弥补收支差额
八、结转下年
结转下年
结转下年
八、上年结转






















收入总计 3824944 支出总计 3824944 支出总计 3824944 支出总计 3824944
备注:按支出功能科目细化到项级科目,住房公积金放“住房保障支出”科目。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表二
2019年部门预算单位基本情况表
填报单位:
项目名称 数值
1、 编制人数 20
        行政编制人数 11
        参公编制人数
        全部补助事业编制人数 9
        部分补助事业编制人数
        自收自支编制人数
2、实有人数 32
        在职人数 19
        离休人员
        退休人员 8
        临时工
        聘用人员 5
        内退和离待岗人员
        遗属人数
3、机动车编制数
        小汽车编制数
        其他车辆编制数
4、 机动车实有数
        小汽车实有数
        其他车辆实有数

表三(之一)





2019年部门预算基本支出明细表(在职人员)
填报单位:

单位:元


项 目 名 称 人数 标准 金额 财政审核数 备注
合       计

2596007


一、工资福利支出 19
1515919


1、基本工资 19 56497 677964


(1)职务工资(公务员) 12 14805 177660


(2)级别工资(公务员) 12 27006 324072


(3)岗位工资(技术工人)





(4)技术等级工资(技术工人)





(5)岗位工资(事业单位) 5 7650 91800


(6)薪级工资(事业单位) 5 3116 37392


(7)见习工资 2 3920 47040


(8)教师、护士(岗位和薪级)10%





2、津贴补贴

469200


其中:统一津补贴 19 34920 419040


      警衔津贴





      法官、检察官津贴





      特殊岗位津贴 19 4180 50160


      其他





3、年终一次性奖金(第十三个月基本工资) 19 62431 62431
另2018年1月退休人员王冬生
4、教师绩效工资





5、卫生部门绩效工资





6、社会保障缴费
1097004 74437


(1)医疗保险金 19 1097004 65820
按工资总额的6%
(2)失业保险金 7 352812 1764
事业单位失业保险金按工资总额的0.5%
(3)大病医疗保险经费 19 72 1368
72元/年人
(4)工伤保险费 19 1097004 5485
按工资总额的0.5%
(5)其他





7、机关事业单位基本养老保险缴费 19 1159435 231887
按工资总额和年终一次性奖金的20%
8、其他工资福利支出





(1)临时工工资





(2)停薪留职人员工资





二、对个人和家庭的补助支出

131640


1、抚恤和生活补助





(1)抚恤金





(2)遗属补助





2、住房公积金 19 1097004 131640.00 
按工资总额的12%
三、商品和服务支出

948448


1、标准公用经费 19 45000 855000


2、教育公用经费





3、小车经费





4、公务交通补贴 10 5850 70200
按照上办发[2016]8号文件规定
5、职工福利费

2448


(1)福利费 20 120 2400
120元/年人
(2)妇女卫生费 2 24 48
24元/年人
(3)独生子女费



14岁以下,240元/年人
(4)城镇居民独生子女父母奖励



每人每月100元(单位不填)
6、高温津贴 20 800 16000
800元/年人
7、取暖费 20 240 4800
240元/年人
8、工会经费



按工资总额2%(单位不填)
9、其他












表三(之二)




2019年部门预算基本支出明细表(离退休人员)
填报单位:

单位:元

项 目 名 称 人数 标准 金额 财政审核数 备注
合       计 8 184 28937

一、个人部分小计 8
27633

1、离休费




2、离休人员津贴补贴




3、离休人员特需费



1000元/年人
4、离休人员护理费



1937年7月6日前参加革命工作的离休干部1800元/月人




1937年7月7日至1945年9月2日参加革命工作的离休干部1200元/月人




1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部600元/月人




因瘫痪等原因生活长期完全不能自理的离休干部3000元/月人
5、离休人员水电补助



35元/年人
6、离休人员增发生活费




7、离休人员高温津贴



800元/年人
8、县级离退休人员电话费



30元/月人
9、厅级离退休人员电话费



80元/月人
10、离退休人员取暖费 8 240 1920
240元/年人
11、福利费 8 120 960
120元/年人
12、遗属补助



抗日战争、解放战争时期960元/月人;因工死亡720元/月人,因病或非因工死亡660元/月人
13、抚恤金




14、退休人员医疗保险金 8 402948 24177
按工资总额的6%
15、退休人员大病医疗保险经费 8 72 576
72元/年人
二、公用部分小计 8 184 1304

1、离休人员公用经费



800元/年人
2、一般退休人员公用经费 8 160 1280
160元/年人
3、县级退休人员公用经费



280元/年人
4、厅级退休人员公用经费



480元/年人
5、其他 1 24 24
妇女卫生费
表四

2019年部门预算项目支出表
填报单位:
单位:元
项目内容 2019年预算数 依据
合    计 1200000
安全生产专项资金 1000000 按照上发[2018]7号文件规定,每年安排安全生产专项资金100万元。
奖励资金 200000 上发【2018】7号文,奖励经费20万元,用于安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励等。






























表五


2019年部门预算单位非税收入情况表
填报单位:
单位:元
收费项目名称 依据 2018年预计完成数 2019年预算数
一、行政事业性收费


1、


2、


3、






二、店面收入


1、


2、










三、其他收入


1、


2、










四、罚没收入
550000 400000
1、


2、






合计
550000 400000
五、2019年收入增减金额及原因:视频在线监管系统等技术的引进及聘请安全管家等,强化了安全监管措施,提升了监管水平,2019年预计无死亡事故,因此2019年非税收入约减少15万元。




表六












































































































2019年部门预算非税收入成本性支出明细表





































































































填报单位:                                             



单位:元







































































































合计 特殊成本 上缴上级支出 补助下级支出 非税专项支出





































































































金额 项目内容 金额 项目内容 金额 项目内容





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表七


2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表



单位:元
项目 2018年预计执行数 2019年预算数 备注
合计


1、因公出国(境)费用


2、公务接待费 100159 100000
3、公务用车费


其中:(1)公务用车运行维护费


      (2)公务用车购置


备注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。








表八



部门预算支出经济分类表




单位:元
科目编码 科 目 名 称 2019年预算数 科目说明 1200000



合计 3824944

301
工资福利支出 1647559   反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

01  基本工资 677964   反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

02  津贴补贴 469200   反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

03  奖金 62431   反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

06  伙食补助费
  反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

07  绩效工资
  反映事业单位工作人员的绩效工资。

08  机关事业单位基本养老保险缴费 231887   反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

09  职业年金缴费
  反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

10  职工基本医疗保险缴费 65820   反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

11  公务员医疗补助缴费
  反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12  其他社会保障缴费 8617   反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

13  住房公积金 131640   反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14  医疗费
  反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用

99  其他工资福利支出
  反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
302
商品和服务支出 2148448   反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

01  办公费 56000   反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

02  印刷费 118000   反映单位的印刷费支出。

03  咨询费
  反映单位咨询方面的支出。

04  手续费 50000   反映单位的各类手续费支出。

05  水费
  反映单位的水费、污水处理费等支出。

06  电费
  反映单位的电费支出。

07  邮电费 21600   反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

08  取暖费 16500   反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

09  物业管理费
  反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

11  差旅费 19800   反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

12  因公出国(境)费用
  反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13  维修(护)费 32000   反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

14  租赁费 6000   反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

15  会议费 26500   反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

16  培训费 123600   反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

17  公务接待费 100000   反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

18  专用材料费
  反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

24  被装购置费
  反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

25  专用燃料费
  反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

26  劳务费 100000   反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

27  委托业务费
  反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

28  工会经费
  反映单位按规定提取或安排的工会经费。

29  福利费 2448   反映单位按规定提取的职工福利费。

31  公务用车运行维护费
  反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

39  其他交通费用 338000   反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

40  税金及附加费用
  反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

99  其他商品和服务支出 1138000   反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
303
对个人和家庭的补助 28937   反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

01  离休费
  反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

02  退休费
  反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

03  退职(役)费
  反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

04  抚恤金
  反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

05  生活补助
  反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

06  救济费
  反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

07  医疗费补助
  反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

08  助学金
  反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

09  奖励金
  反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

10  个人农业生产补贴
  反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

99  其他对个人和家庭的补助 28937   反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
307
债务利息及费用支出
  反映单位的债务利息及费用支出。

01  国内债务付息
  反映用于偿还国内债务利息的支出。

02  国外债务付息
  反映用于偿还国外债务利息的支出。

03  国内债务发行费用
  反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

04  国外债务发行费用
  反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。
309
资本性支出(基本建设)
  反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

01  房屋建筑物购建
  反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

02  办公设备购置
  反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

03  专用设备购置
  反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

05  基础设施建设
  反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

06  大型修缮
  反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

07  信息网络及软件购置更新
  反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

08  物资储备
  反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

13  公务用车购置
  反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

19  其他交通工具购置
  反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

21  文物和陈列品购置
  反映文物和陈列品购置支出。

22  无形资产购置
  反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

99  其他基本建设支出
  反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。
310
资本性支出
  反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

01  房屋建筑物购建
  反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

02  办公设备购置
  反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

03  专用设备购置
  反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

05  基础设施建设
  反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

06  大型修缮
  反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

07  信息网络及软件购置更新
  反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

08  物资储备
  反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

09  土地补偿
  反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

10  安置补助
  反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

11  地上附着物和青苗补偿
  反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

12  拆迁补偿
  反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

13  公务用车购置
  反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

19  其他交通工具购置
  反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

21  文物和陈列品购置
  反映文物和陈列品购置支出。

22  无形资产购置
   反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

99  其他资本性支出
  反映上述科目中未包括的资本性支出。
311
对企业补助(基本建设)
  反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

01  资本金注入
  反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

99  其他对企业补助
  反映对企业的其他补助支出。
312
对企业补助
  反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

01  资本金注入
  反映对企业注入资本金的支出,不包括政府投资基金股权投资。

03  政府投资基金股权投资
  反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。

04  费用补贴
  反映对企业的费用性补贴。

05  利息补贴
  反映对企业的利息补贴。

99  其他对企业补助
  反映对企业的其他补助支出。
313
对社会保障基金补助
  反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

02  对社会保险基金补助
  反映政府对社会保险基金的补助支出。

03  补充全国社会保障基金
  反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。
399
其他支出
  反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

06  赠与
  反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

07  国家赔偿费用支出
  反映用于国家赔偿方面的支出。

08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
  反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

99  其他支出
  反映除上述科目以外的其他支出。






























































































































































































































































 

 

 


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