目录
第一部分上高县总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县总工会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县总工会2025年部门预算情况说明
一、上高县总工会预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县总工会概况
一、部门主要职责
按照《中华人民共和国工会法》、《江西省实施〈工会法〉办法》和《中国工会章程》等规定,县总工会的主要职能和职责是:(一)贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策,根据县委和市总工会的部署。(二)负责工会组织建设,组织发展及推进新建企业工会组建工作,指导和组织基层工会开展建设“职工之家”活动。(三)负责指导和推动工会组织参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导和推动全县各级工会坚持和发展职工代表大会制度,指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度,指导全民企、事业工会开展厂(所、院、校、站)务公开工作。(四)负责工会宣传教育工作。(五)研究制定工会财务有关规章制度,管理县总工会本级留成工会经费,负责对全县各级工会财务工作政策执行情况的指导和监督,负责工会资产的管理工作。(六)负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”及劳动竞赛活动,承担全国和省级劳模、五一劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作,参与有关职工劳动安全卫生政策的拟定并监督执行,参加职工重大伤亡事故的严重职业危害的调查处理,指导基层工会参与职工安全卫生的培训和教育,开展群众性劳动安全卫生活动,承担县劳动竞赛委员会办公室日常工作。(七)参与有关职工劳动就业和收入分
配、社会保险等政策的拟定并执行,参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的拟定并监督执行,指导和组织实施送温暖工程和职工互助保险工作,参与离退休职工有关政策的研究拟定,承担县离退休职工管理、委员会办公室日常工作。(八)参与重大劳动争议案件的调查处理,指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访工作,配合有关部门开展普法宣传教育工作,负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作,参与劳动法律监督检查工作。(九)参与有关女职工合法权益及特殊权益的政策拟定并监督执行,指导维护女职工合法权益工作;负责女职工组织建设的形容的指导;承担县总工会女职工委员会办公室日常工作。(十)承办县委和上级工会交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县总工会共有预算单位1个,包括上高县总工会部门本级和0 个二级预算单位。
编制人数小计16人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制人数9人。实有人数 小计31人,其中:在职人数小计16人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数9人。离
休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数0人。
第二部分上高县总工会2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分上高县总工会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高县总工会收入预算总额为1091.67万元,较上年预算安排减少1062.35万元,其中:财政拨款收入1066.37万元,较上年预算安排减少3.43万元;教育收费资金收0万元,较上年预算安排增加万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属 单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万 元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转25.29万元,较上年预算安排增加708.93万元。
(二)支出预算情况
2025年上高县总工会支出预算总额为1091.67万元,较上年预算安排减少1062.35万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1069.38万元,较上年预算安排减少682.47万元;其中:工资福利支出222.51万元,商品和服务支出824.64万元,对个人和家庭的补助10.72万元, 资本性支出0万元;项目支出22.29万元,较上年
预算安排减少379.88万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出22.29万元,对个人和家庭的补助0万元,
债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出297.84万元,较上年预算安排减少480.61万元;国防支出0万元,较上年预算安排减少0万元;公共安全支出55.68万元,较上年预算安排减少29.43万元;教育支出504.01万元,较上年预算安排减少382.85万元;科学技术支出2.97万元,较上年预算安排减少3.02万元;文化旅游体育与传媒支出13.4万元,较上年预算安排减少12.19万元;社会保障和就业支出
69.42万元,较上年预算安排减少12.16万元;卫生健康支出58.75万元,较上年预算安排减40.96万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出16.42万元,较上年预算安排减少19.69万元;农林水支出25.44万元,较上年预算安排减少36.64万元;交通运输支出7.42万元,较上年预算安排减少8.86万元;资源勘探工业信息等支出2.98万元,较上年预算安排减少6.56万元;商业服务业等支出2.35万元,较上年预算安排减少2.34万元;金融支出0万元,较上年预算安排减少0万元;自然资源海洋气象等支出13.33万元,较上年预算安排减少14.01万元;住房保障支出17.55万元,较上年预算安排减少9.53万元;粮油物资储备支出1.35万元,较上年
预算安排减少0.34万元;灾害防治及应急管理支出2.74万元,较上年预算安排减少3.09万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出222.51万元,较上年预算安排增加15.78万元;商品和服务支出846.93万元,较上年预算安排减少1091.48
万元;对个人和家庭的补助10.72万元,较上年预算安排增加0.84万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0 万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上高县总工会财政拨款支出预算总额1066.37万元,较上年预算安排减少3.43万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出273.8万元;国防支出0万元;公共安全支出55.68万元;教育支出504.01万元;科学技术支出2.97万元;文化旅游体育与传媒支出13.4万元;社会保障和就业支出 69.42万元;卫生健康支出57.5万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出16.42万元;农林水支出25.44万元;交通运输支出7.42万元;资源勘探工业信息等支出2.98万元;商业服务业等支出2.35万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出13.33万元;住房保障支出17.55万元;粮油物资储备支出1.35万元;灾害防治及应急管理支出2.74万元;其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1057.87万元,较上年预算安排减少1.93万元;其中:工资福利支出222.51万元,商品和服务支出824.64万元,对个人和家庭的补助10.72万元, 资本性支出0万元;项目支出8.5万元,较上年预算安排减少1.5万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出8.5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年上高县总工会机关运行费预算824.64万元,比2024年预算减少710.6万元,下降86%,主要原因
是2024年度有上年结转的工会经费。
(七)政府采购情况
20285年上高县总工会政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月30日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值
200万元以上大型设备具体为: 无。
(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0”)
(九)困难职工送温暖资金项目情况说明
1)项目概述:关心困难职工,为困难职工送去一份温暖
2)立项依据:上高县人民政府办公室抄告单第49号
3)实施主体:上高县总工会困难职工帮扶中心
4)实施方案:慰问补助大病人员40人,每人2000元,慰问补助困难人员5人,每人1000元。
5)实施周期:2025年度
6)年度预算安排:8.5万元整
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县总工会"三公"经费财政拨款安排1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,
主要原因是:与上年保持一致。
公务接待费0万元,比上年增0万元,主要
原因是:与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万
元,主要原因是:与上年保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主
要原因是:与上年保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。