目录
第一部分上高县委 信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县委 信访局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县委 信访局2025年预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上高县委 信访局概况
一、部门主要职责
上高县委 信访局是主管信访工作的县政府组成部门,主要职责是:
1、受理、交办、督办、转办信访事项;
2、办理上级和县委、县政府交办的信访事项;
3、协调处理重要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理;
5、提出政策性建议;
6、信访工作的业务指导等。
二、机构设置及人员情况
2025年上高县委 信访局共有预算单位1个,上高县委 信访局本级。
编制人数小计9人,其中:行政编制人数5人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计10人,其中:在职人数小计10人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离
休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。
第二部分上高县委 信访局2025年部门预算表
收支预算总表 填报单位:[185001]上高县信访局 单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
250.10 |
一般公共服务支出 |
352.64 |
(一)一般公共预算收入 |
250.10 |
社会保障和就业支出 |
15.48 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
7.22 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
10.99 |
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
17.00 |
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本年收入合计 |
267.10 |
本年支出合计 |
386.33 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
119.23 |
|
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|
收入总计 |
386.33 |
支出总计 |
386.33 |
部门收入总表 [185001]上高县信访局 单位:万元 |
||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
合计 |
386.33 |
119.23 |
250.10 |
250.10 |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
一般公共服务支出 |
一般公共服务支出 |
352.64 |
119.23 |
216.40 |
216.40 |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
信访事务 |
信访事务 |
352.64 |
119.23 |
216.40 |
216.40 |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
行政运行 |
行政运行 |
111.43 |
|
111.43 |
111.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
一般行政管理事务 |
85.03 |
3.36 |
64.68 |
64.68 |
|
|
|
|
|
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|
117 |
|
信访业务 |
信访业务 |
40.30 |
|
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
其他信访事务支出 |
其他信访事务支出 |
115.87 |
115.87 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
社会保障和就业支出 |
15.48 |
|
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
行政事业单位养老支出 |
15.24 |
|
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
|
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
卫生健康支出 |
7.22 |
|
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
行政事业单位医疗 |
7.22 |
|
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
行政单位医疗 |
行政单位医疗 |
4.49 |
|
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
|
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
住房保障支出 |
10.99 |
|
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
住房改革支出 |
10.99 |
|
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
386.33 |
145.12 |
241.21 |
201 |
一般公共服务支出 |
352.64 |
111.43 |
241.21 |
40 |
信访事务 |
352.64 |
111.43 |
241.21 |
2014001 |
行政运行 |
111.43 |
111.43 |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
85.03 |
|
85.03 |
2014004 |
信访业务 |
40.30 |
|
40.30 |
2014099 |
其他信访事务支出 |
115.87 |
|
115.87 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.48 |
15.48 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
15.24 |
15.24 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.22 |
7.22 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.49 |
4.49 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.99 |
10.99 |
|
02 |
住房改革支出 |
10.99 |
10.99 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
|
财政拨款收支总表
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
250.10 |
一、本年支出 |
250.10 |
250.10 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
250.10 |
一般公共服务支出 |
216.40 |
216.40 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
250.10 |
支出总计 |
250.10 |
250.10 |
|
|
一般公共预算支出
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
250.10 |
145.12 |
104.98 |
201 |
一般公共服务支出 |
216.40 |
111.43 |
104.98 |
40 |
信访事务 |
216.40 |
111.43 |
104.98 |
2014001 |
行政运行 |
111.43 |
111.43 |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
64.68 |
|
64.68 |
2014004 |
信访业务 |
40.30 |
|
40.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.48 |
15.48 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
15.24 |
15.24 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.24 |
15.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.22 |
7.22 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.49 |
4.49 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.99 |
10.99 |
|
02 |
住房改革支出 |
10.99 |
10.99 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
145.12 |
134.16 |
10.96 |
301 |
工资福利支出 |
131.22 |
131.22 |
|
30101 |
基本工资 |
43.77 |
43.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.04 |
25.04 |
|
30103 |
奖金 |
19.65 |
19.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.61 |
9.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.24 |
15.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.49 |
4.49 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.98 |
1.98 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
|
30114 |
医疗费 |
0.21 |
0.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.96 |
|
10.96 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
0.60 |
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
2.40 |
30211 |
差旅费 |
0.86 |
|
0.86 |
30216 |
培训费 |
1.20 |
|
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
30239 |
其他交通费用 |
4.56 |
|
4.56 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.94 |
2.94 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.54 |
0.54 |
|
30309 |
奖励金 |
2.40 |
2.40 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
22 |
3 |
4 |
5 |
66 |
7 |
8 |
185 |
上高县信访局 |
7.80 |
|
|
|
7.80 |
|
|
|
注:若为空表,则该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位[185001]上高县信访局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表 |
|||
( 2025 年度) |
|||
部门名称 |
上高县信访局 |
||
当年预算情况(万元) |
|||
收入预算合计 |
386.33 |
||
其中:财政拨款 |
250.1 |
其他经费 |
136.23 |
支出预算合计 |
386.33 |
||
其中:基本支出 |
145.12 |
项目支出 |
241.21 |
年度总体目标 |
“一个上升、两个下降、三个巩固”。“一个上升”,即网上信访占比继续上升,占信访总量比例85%以上。“两个下降”,即进京越级访、赴省到市集体访分别下降10%。“三个 巩固”,即巩固进京非接待场所上访零登记,巩固疑难信访积案大化解成效,巩固初信初访及时受理、按期办结成效。 |
||
年度绩效指标 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
2025年进京、赴省、到市、来县访人次 |
≥1000人次 |
2025年信访总量 |
≥300件次 |
||
质量指标 |
初次信访局同比下降 |
≥30% |
|
信访部门及时受理率 |
100% |
||
时效指标 |
信访件平均办结时间 |
≤25天 |
|
信访事项按期答复率 |
≥100% |
||
成本指标 |
信访工作成本 |
≥2856203元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信访万人发生量 |
≤20件次 |
亿元GDP发生量 |
≤3件次 |
||
社会效益指标 |
重复访占比 |
≤20% |
|
一次性化解率 |
≥80% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
责任单位满意率 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
积案难案救助解困资金100万(待分配) |
|||
主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
100 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
一个巩固、两个下降、三个巩固,即网上信访占比上升,进京、赴省道市访下降;巩固进京非接待场所上访0登记;巩固疑难信访积案化解成效;巩固初信初访及时受理、按期办结 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
积案难案救助解困资金 |
=100万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年疑难信访事项救助个数 |
≥2个 |
|
质量指标 |
疑难信访救助资金拨付率 |
=100% |
||
时效指标 |
信访事项答复率 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
(来信、来访、网上信访)信访件同比下降 |
≥2% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
信访专项经费20万(待分配) |
|||
主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
20 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
2024年信访专项经费(待分配),用于治理信访问题,处理疑难信访,进京零上访。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信访专项经费 |
=12.2万元 |
|
信访差旅接待费 |
=7.8万元 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
信访事项处理数 |
≥600件 |
|
质量指标 |
信访部门及时受理率 |
=100% |
||
时效指标 |
信访件按期答复率 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
责任单位参评率 |
≥90% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
信访人对责任单位满意率 |
≥90% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
县领导信访专线经费0.5万元,领导接访接待费3万元 |
|||
主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3.5 |
||
其中:财政拨款 |
0 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
为推动领导干部接访工作规范化、实效化,提升解决群众信访问题的质量水平 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
县领导信访专线经费 |
=0.5万元 |
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领导接访接待费 |
=3万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
县领导接访天数 |
=365天 |
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质量指标 |
信访件受理率 |
=100% |
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时效指标 |
信访件的平均办结时间 |
≤40天 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
2024年进京访人次 |
≥10人次 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
来访群众对信访部门满意度群众满意度 |
≥90% |
第三部分上高县委信访局2025年预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高县委 信访局收入预算总额为386.33万元,较上年预算安排增加98.39万元,其中:财政拨款收入 250.10万元,较上年预算安排减少15.21万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少17万元;其他收入17万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)119.23万元,较上年预算安排增加113.6万元。
(二)支出预算情况
2025年上高县委 信访局支出预算总额为386.33万元,较上年预算安排增加98.39万元;
其中:按支出项目类别划分:基本支出145.12万元,较上年预算安排增加0.79万元;其中:工资福利支出131.22万元,商品和服务支出10.96万元,对个人和家庭的补助2.94万元, 资本性支出0万元;项目支出241.21万元,较上年预算安排 增加97.6 万元;其中:工资福利支出4.75万元,商品和服务支出75.58 万元,对个人和家庭的补助160.87万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出352.64万元,较 上年预算安排增加97.9万元;社会保障和就业支出15.48 万元,较上年预算安排增加0.09万元;卫生健康支出7.22万元,较上年预算安排增加0.2万元;住房保障支出10.99万元,较上年预算安排增加0.2万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出131.22万元,较上年 预算安排增加2.26万元;商品和服务支出10.96万元,较上年预算安排增加0.43万元;对个人和家庭的补助2.94 万元,较上年预算安排增加0.62万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上高县委 信访局财政拨款支出预算总额 250.10万元,较上年预算安排减少15.21万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出216.4万元,社会保障和就业支出15.48万元,卫生健康支出7.22万元,住房保障支出10.99万元。
按支出项目类别划分:基本支出145.12万元,较上年预算 安排增加3.31万元;其中:工资福利支出131.22 万元, 商品和服务支出10.96万元,对个人和家庭的补助2.94万元, 资本性支出0万元。项目支出241.21万元,较上年预算安排 增加97.6 万元;其中:工资福利支出4.75万元,商品和服务支出75.58 万元,对个人和家庭的补助160.87万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算10.96万元,比2024年(上年)预算增加0.43万元,增长0.04%,主要原因是办公经费增加 。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0.12万元,其中: 政府采购货物预算0.12万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价200 万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金123.5万元,进行了绩效评价的项目3个,涉及资金123.5万元。
1.信访专项经费项目
(1)项目概述:为全力做好重大活动期间信访维稳工作,确保重大活动期间进京非接待场所上访保持低位运行,经县委县政府研究每年财政拨款给信访局20万元信访专项经费,主要是用于全县信访稳定专项经费和信访差旅接待费。
(2)立项依据:常年预算
(3)实施主体:县委 信访局
(4)实施方案:按要求拨付资金
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:20万元
2.积案难案救助解困金项目
(1)项目概况:根据《关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见》,设立不少于100万元的疑难信访问题救助金,用于解决“法度之外、情理之中”的信访问题。
(2)立项依据:常年预算
(3)实施主体:县委 信访局
(4)实施方案:按要求拨付资金
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:100万元
3.县领导接访专线和领导接访接待费项目
(1)项目概括:为推动领导干部接访工作规范化、实效化,提升解决群众信访问题的质量水平,经县委县政府研究每年财政拨款给信访局3.5万元用于领导信访接待等费用和领导信访专线工作经费。
(2)立项依据:常年预算
(3)实施主体:县委 信访局
(4)实施方案:按要求拨付资金
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:3.5万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县委 信访局"三公"经费财政拨款安排7.8 万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费7.8万元,比上年减0.8万元,主要原因是:结合工作实际减少公务接待费开支。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万
元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主
要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)社会保障与就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
(四)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: